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2016年阳谷县妇幼保健院 部门预算

第二部分   2016年部门预算情况说明

 

 一、预算编制的基本原则和方法

  (一)部门预算编制实行综合预算制度,全部收入和支出均反映在年度预算中。

  (二)认真执行县委、县政府决策部署,精打细算,严格控制“三公”经费,努力降低行政成本,提高资金使用效益。

二、收支预算总体情况

  (一)2016 年财政拨款265万元。

  (二)2016年支出预算为265万元,其中:医疗卫生与计划生育支出129.36万元,社会保障和就业支出35.64万元,重大公共卫生专项100万。

三、财政拨款支出预算情况

   2016年财政拨款支出预算为265万元,具体情况如下:

  (一)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)支出129.36万元,主要用于保健院人员工资、日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

  (二)社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助35.64万元,主要用于财政对基本养老保险基金的补助。

  (三)业务类项目支出100万元,主要用于全县35---64周岁妇女免费检查。

四、“三公”经费预算情况

    2016年,阳谷县妇幼保健院公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共17.34万元。

  (一)公务用车运行维护费预算 14.7万元。包括本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (二)公务接待费预算2.64万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。